招標(biāo)采購風(fēng)險(xiǎn)防控及審計(jì)方法
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和市場的日益完善,采購方式越來越多樣化,其中招標(biāo)采購逐漸作為主要的采購方式之一,逐漸被證明是促進(jìn)市場公平競爭、節(jié)約采購資金、提高經(jīng)濟(jì)效益和減少舞弊行為的有效方式之一。雖然招標(biāo)采購有著公平和公開競爭的優(yōu)點(diǎn),但實(shí)際操作中,仍然存在許多黑幕,內(nèi)部審計(jì)切不可忽視。
一、采購人員從業(yè)道德問題
在采購金額大、數(shù)量多、品種多的情況下,公司采購崗位往往成為高風(fēng)險(xiǎn)崗位,個(gè)別采購人員漠視國家法律法規(guī)和從業(yè)道德規(guī)范,通過暗箱操作、泄露信息、串通投標(biāo)人、供應(yīng)商作弊、收受賄賂等行為擾亂公司采購秩序,危害公司利益和形象。
對采購人員舞弊的審計(jì)方法有:
通過訪談采購、財(cái)務(wù)和使用部門業(yè)務(wù)相關(guān)人員,收集信息,判斷采購人員是否有從業(yè)道德方面的疑點(diǎn);
查閱公司的采購制度與流程,對比實(shí)際操作程序,關(guān)注是否存在少數(shù)人決策的問題,判斷是否有制度上的缺陷;
訪談外部投標(biāo)人、供應(yīng)商,調(diào)查公司招采過程中存在的一些主要問題,了解是否有個(gè)人違規(guī)違紀(jì)問題。
二、編造各種借口規(guī)避招標(biāo)
公司通過各種方式規(guī)避招標(biāo),將增加公司采購成本和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也可能面臨行政管理部門的處罰。容易發(fā)生規(guī)避招標(biāo)的標(biāo)的物主要有附屬項(xiàng)目、計(jì)劃外項(xiàng)目、內(nèi)外部矛盾較大的項(xiàng)目等。
對于規(guī)避招標(biāo)常用的審計(jì)方法:
對照國家和地方招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)和公司招投標(biāo)管理指引,判斷公司招投標(biāo)管理制度的合理性;
通過供應(yīng)商、采購合同、采購方式匯總分析公司采購情況,列出應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)采購而未招標(biāo)的項(xiàng)目;
對比公司實(shí)際采購方式,對差異部分進(jìn)行抽樣復(fù)核,判斷是否有規(guī)避招標(biāo)的行為;分析確定未招標(biāo)采購事項(xiàng),核實(shí)是否通過流程審批,申請理由是否充分可信;分析未招標(biāo)采購是否給公司帶來損失。
三、招標(biāo)競爭不充分
競爭不充分的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在:中標(biāo)價(jià)格較高,容易促成利益合謀、暗箱操作等。
針對競爭不充分審計(jì)方法:
分析公司招標(biāo)統(tǒng)計(jì)表,判斷招標(biāo)方式是否與公司管理制度要求一致,是否存在公開招標(biāo)項(xiàng)目改用邀請招標(biāo);
了解招標(biāo)項(xiàng)目的行業(yè)特點(diǎn),查看招標(biāo)文件對于投標(biāo)人的資格要求,判斷是否有不合理的資格要求和限制條件,比如有地域限制、資質(zhì)要求過高、特定專利技術(shù)或獲獎等;
分析邀請招標(biāo)的單位是否廣泛,參加投標(biāo)的單位實(shí)力是否比較均衡。
四、明招標(biāo)、暗定標(biāo)
從招標(biāo)的程序過程、資料看,公司從發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)都能按照規(guī)定程序做,但其中卻明顯地隱藏著“明招標(biāo)、暗定標(biāo)”的現(xiàn)象。如有些發(fā)包單位不按正常規(guī)定進(jìn)行招標(biāo),而是私下搞“暗箱”操作,向投標(biāo)單位索要好處費(fèi)、回扣等,招標(biāo)過程只是走個(gè)形式,投標(biāo)單位為了能夠中標(biāo),則去滿足招標(biāo)人的各種要求甚至違紀(jì)違法要求。
明招標(biāo)、暗定標(biāo)的審計(jì)方法:
主要查看招投標(biāo)文件、現(xiàn)場簽到表等相關(guān)書面資料,同時(shí)將不同投標(biāo)文件進(jìn)行對比找出疑點(diǎn)。
例如:不同電話號碼的聯(lián)系人是否相同、授權(quán)人姓名是否錯(cuò)誤、投標(biāo)單位名稱是否錯(cuò)誤、公章是否蓋錯(cuò)、標(biāo)書排版是否相似、字體和紙張是否相似、明細(xì)報(bào)價(jià)表順序等是否相同或相似等;
另一方面是問招標(biāo)方經(jīng)辦人關(guān)于投標(biāo)單位候選人的確定途徑、標(biāo)書發(fā)放形式、資質(zhì)審核方式、還原招投標(biāo)過程、投標(biāo)人進(jìn)入候選名單的途徑、標(biāo)書獲取形式、招標(biāo)方聯(lián)系人、投標(biāo)單位相關(guān)責(zé)任人對參加本次招標(biāo)的意見,通過上述詢問還原招投標(biāo)過程。
五、內(nèi)外勾結(jié)合謀串標(biāo)
串標(biāo)是招標(biāo)中的一種不正當(dāng)競爭行為,是指投標(biāo)人、招標(biāo)人與評標(biāo)人之間采用不正當(dāng)手段事前進(jìn)行合謀,對招標(biāo)投標(biāo)事項(xiàng)進(jìn)行串通,以排擠參與投標(biāo)的競爭對手或損壞招標(biāo)人利益的行為。
針對串標(biāo)的審計(jì)方法有:
判斷招投標(biāo)是否充分競爭,在競爭不充分的情況下最容易形成串標(biāo);確定招投標(biāo)過程是否有嚴(yán)格的內(nèi)部和外部監(jiān)督管理,判斷監(jiān)督管理是否有效;
審核招投標(biāo)過程,確定各個(gè)環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格把關(guān),是否采取杜絕串標(biāo)的措施;審核標(biāo)底價(jià)編制,判斷是否有故意抬高或壓低價(jià)格的行為;
審核中標(biāo)價(jià),判斷是否符合市場價(jià)格規(guī)律;一般在審核投標(biāo)文件、過程文件過程中,發(fā)現(xiàn)不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件異常一致或者投標(biāo)報(bào)價(jià)呈規(guī)律性差異。不同投標(biāo)人的投標(biāo)保證金是從同一單位或者個(gè)人的賬戶轉(zhuǎn)出;不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一單位或者同一個(gè)人編制或者投標(biāo)的標(biāo)書制作大多出自一家;不同投標(biāo)人委托同一單位或者個(gè)人辦理投標(biāo)事宜;不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件載明的項(xiàng)目管理成員為同一人等情形的,視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)。
六、評標(biāo)方法不夠科學(xué)合理
評標(biāo)方法不合理主要表現(xiàn)有:招標(biāo)文件未明確具體評標(biāo)方法、開標(biāo)后臨時(shí)選定;評標(biāo)方法隨意調(diào)整,顯失公平;評標(biāo)方法選擇不合理,如簡單標(biāo)的物選擇綜合評分法;評標(biāo)方法設(shè)置不合理,如綜合評分法中商務(wù)評分與技術(shù)評分占比不合理;評標(biāo)方法缺乏一貫性,如同類型標(biāo)的物前后招標(biāo)選擇不同評標(biāo)方法等。
對于評標(biāo)方法合理性的審計(jì)方法有:
關(guān)注公司招投標(biāo)制度中對評標(biāo)方法的選擇是否有規(guī)定,實(shí)際招標(biāo)是否嚴(yán)格遵守;
對比同類項(xiàng)目招標(biāo),判斷評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)是否統(tǒng)一,重點(diǎn)關(guān)注同一中標(biāo)人的招標(biāo)項(xiàng)目中是否采用了同一評標(biāo)方法,是否存在評標(biāo)傾向性;
審核招標(biāo)文件是否列明詳細(xì)評標(biāo)方法,評標(biāo)過程中是否進(jìn)行了更改。
七、其他不規(guī)范招標(biāo)行為
除了上述七項(xiàng)重點(diǎn)關(guān)注點(diǎn)外,招標(biāo)采購審計(jì)還有許多風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)需要審計(jì)人員逐一核實(shí)判斷。
具體表現(xiàn)
如:招投標(biāo)過程文件缺失,造成審計(jì)難以進(jìn)行準(zhǔn)確判斷;采用二次報(bào)價(jià)或者多次報(bào)價(jià),造成公開、公平、公正性難以保證;評標(biāo)記錄、評標(biāo)報(bào)告信息不詳,評標(biāo)過程是否合規(guī)難以判斷;評標(biāo)委員會人員構(gòu)成不合規(guī),需要回避的人員參與評標(biāo);評委未嚴(yán)格按照評標(biāo)方法評標(biāo) ,影響評標(biāo)結(jié)果;招標(biāo)結(jié)果不合理,未選取對公司最有利的單位中標(biāo);
存在不相容職責(zé)未分離問題,如招標(biāo)組織人員、總經(jīng)理、分管副總參與評標(biāo);跟標(biāo)采購不恰當(dāng),缺乏考核評審支持,不能體現(xiàn)市場變化;投標(biāo)人采取惡意不平衡報(bào)價(jià);招標(biāo)標(biāo)書收入、投標(biāo)保證金未入賬;招投標(biāo)時(shí)間要求設(shè)定不合規(guī),投標(biāo)人準(zhǔn)備標(biāo)書時(shí)間不足。
總之,針對招標(biāo)采購審計(jì)中的常用的方法是查看招投標(biāo)文件、現(xiàn)場簽到表等相關(guān)書面資料,將同一項(xiàng)目不同投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行對比,將不同時(shí)間或不同項(xiàng)目的表述進(jìn)行對比,利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行各投標(biāo)單位相關(guān)資料查詢等等。審計(jì)人員一定要打破常規(guī)思維,多些打破沙鍋問到底精神,多些換位思考從經(jīng)營角度考慮的精神。
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